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6月30日,2019年度個(gè)稅綜合所得年度匯算將會(huì)截止。如果你可以退稅而未申請(qǐng)的話,那么就會(huì)損失一筆錢;而如果你需要補(bǔ)稅而未補(bǔ)稅的話,可能面臨1萬元的罰款。
個(gè)稅年度匯算將截止
新修改的個(gè)人所得稅法自2019年開始實(shí)施。按照規(guī)定,個(gè)稅綜合所得在次年的3月1日至6月30日內(nèi)辦理年度匯算。
也就是說,2020年3月1日至6月30日應(yīng)當(dāng)辦理2019年度綜合所得的年度匯算。而6月30日就是{zh1}的截止日期。
所謂年度匯算,簡(jiǎn)單來說就是“合并全年收入,按年計(jì)算稅款”,然后多退少補(bǔ)。
個(gè)稅改革后,將工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)4項(xiàng)所得合并為“綜合所得”,按年計(jì)算個(gè)稅。
具體計(jì)算公式如下:
2019年度匯算應(yīng)退或應(yīng)補(bǔ)稅額=[(綜合所得收入額-60000元-“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除-子女教育等專項(xiàng)附加扣除-依法確定的其他扣除-捐贈(zèng))×適用稅率-速算扣除數(shù)]-2019年已預(yù)繳稅額
在此之前,已經(jīng)有很多小伙伴進(jìn)行了個(gè)稅年度匯算,有人收到了數(shù)目不等的退稅,直呼“退稅真香”,而有人則需要補(bǔ)稅,“一頓操作猛如虎,結(jié)果稅還要補(bǔ)!”
個(gè)稅APP截圖
哪些人需要退稅、補(bǔ)稅?
只要因?yàn)槠綍r(shí)扣除不足或未申報(bào)扣除等原因?qū)е露囝A(yù)繳了稅款,無論收入高低,無論退稅額多少,都可以申請(qǐng)退稅。
而綜合所得年收入超過12萬元且年度匯算補(bǔ)稅金額在400元以上的納稅人,需要辦理補(bǔ)稅。
按照國家稅務(wù)總局發(fā)布的《2019年度個(gè)人所得稅綜合所得年度匯算辦稅指引》,補(bǔ)稅的常見情形有:
一是在兩個(gè)以上單位任職受雇并領(lǐng)取工資薪金,預(yù)繳稅款時(shí)重復(fù)扣除了基本減除費(fèi)用(5000元/月);
二是除工資薪金外,還有勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi),各項(xiàng)綜合所得的收入加總后,導(dǎo)致適用綜合所得年稅率高于預(yù)扣率;
三是預(yù)扣預(yù)繳時(shí)扣除了不該扣除的項(xiàng)目,或者扣除金額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),年度合并計(jì)稅時(shí)因調(diào)減扣除額導(dǎo)致應(yīng)納稅所得額增加;
四是納稅人取得綜合所得,因扣繳義務(wù)人未依法申報(bào)收入并預(yù)扣預(yù)繳稅款,需補(bǔ)充申報(bào)收入等。
未補(bǔ)稅可能{zg}罰款1萬元
如果你是屬于需要退稅的,是否辦理年度匯算申請(qǐng)退稅是你的權(quán)利,無需承擔(dān)任何責(zé)任。也就是可以放棄退稅。
而如果你是要補(bǔ)稅,可能有人看到自己要補(bǔ)稅的金額會(huì)感到肉疼,于是產(chǎn)生了不管這件事、不愿意補(bǔ)稅的想法,但是這種鴕鳥心態(tài)不可取,因?yàn)槲窗雌谘a(bǔ)稅的后果很嚴(yán)重。
國家稅務(wù)總局表示,如果你是屬于應(yīng)當(dāng)補(bǔ)稅的,辦理年度匯算是你的義務(wù)。如果沒有補(bǔ)稅,可能面臨稅務(wù)行政處罰,并記入個(gè)人納稅信用檔案。
根據(jù)稅收征管法第六十二條,納稅人未按照規(guī)定期限辦理納稅申報(bào)和報(bào)送納稅資料的,由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正,可以處2000元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,可以處2000元以上1萬元以下的罰款,并追繳稅款、加征滯納金。滯納金則從超過繳納期限之日起,按日加收滯納稅款萬分之五。
也就是說,年度匯算申報(bào)后,如果你需要補(bǔ)稅,請(qǐng)?jiān)?020年6月30日前補(bǔ)繳稅款,否則將面臨罰款,還有每日萬分之五加收滯納金。
3種辦理匯算方式
辦理年度匯算的三種方式:自己辦、單位辦、請(qǐng)人辦。
一是自己辦,可以通過手機(jī)個(gè)人所得稅APP、自然人電子稅務(wù)局等渠道自行辦理年度匯算。
二是單位辦,即請(qǐng)任職受雇單位辦理。
三是請(qǐng)人辦,即委托涉稅專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)或其他單位及個(gè)人辦理。
所以,你是退稅,還是補(bǔ)稅?